5. Оценка влияния изменения объема финансирования на изменение значений целевых показателей эффективности реализации Государственной программы, подпрограмм


^ 5. Оценка воздействия конфигурации объема финансирования на изменение значений мотивированных характеристик эффективности реализации Гос программки, подпрограмм


^ 5.1. «Оценка воздействия конфигурации объема финансирования на изменение значений мотивированных характеристик эффективности реализации подпрограммы «Социальная поддержка граждан»


Таблица 1. При увеличении экономных 5. Оценка влияния изменения объема финансирования на изменение значений целевых показателей эффективности реализации Государственной программы, подпрограмм ассигнований, направляемых на реализацию подпрограммы, на 5 процентов


Наименование показателя

Целевое значение показателя в согласовании с подпрограммой

Изменение мотивированных

значений

показателя при

увеличении объема

финансирования

мероприятий

подпрограммы

Наименование дополнительных мероприятий для реализации в случае роста объемов финансирования 5. Оценка влияния изменения объема финансирования на изменение значений целевых показателей эффективности реализации Государственной программы, подпрограмм подпрограммы

Объем финансирования дополнительного мероприятия

(тыс. руб.)

Толика людей, получивших меры социальной поддержки, от общего числа обратившихся людей и имеющих право на их получение в согласовании

с законодательством Русской Федерации (процент)

Очередной денежный год

100 процентов

Очередной денежный год

100 процентов

Очередной денежный 5. Оценка влияния изменения объема финансирования на изменение значений целевых показателей эффективности реализации Государственной программы, подпрограмм год

Повышение объемов финансирования позволит навести дополнительные деньги на повышение размеров мер социальной поддержки, предоставляемых в валютной форме

1 646 081




1-й год планового периода

100 процентов

1-й год планового периода

100 процентов

1-й год планового периода

1 733 368




2-й год планового периода

100 процентов

2-й год планового 5. Оценка влияния изменения объема финансирования на изменение значений целевых показателей эффективности реализации Государственной программы, подпрограмм периода

100 процентов

2-й год планового периода

1 801 881




3-й год планового периода

100 процентов

3-й год планового периода

100 процентов

3-й год планового периода

1 869 344




4-й год планового периода



100 процентов

4-й год планового периода



100 процентов

4-й год планового периода



1 942 176

Толика людей, получивших муниципальную

социальную помощь, от общего числа обратившихся людей 5. Оценка влияния изменения объема финансирования на изменение значений целевых показателей эффективности реализации Государственной программы, подпрограмм и имеющих право на её получение (процент)

Очередной денежный год

100 процентов

Очередной денежный год

100 процентов

Очередной денежный год

Повышение объемов финансирования позволит навести дополнительные деньги на предоставление гос социальной помощи.

9 638




1-й год планового периода

100 процентов

1-й год планового периода

100 процентов

1-й год 5. Оценка влияния изменения объема финансирования на изменение значений целевых показателей эффективности реализации Государственной программы, подпрограмм планового периода




9 638




2-й год планового периода

100 процентов

2-й год планового периода

100 процентов

2-й год планового периода




9 638




3-й год планового периода

100 процентов

3-й год планового периода

100 процентов

3-й год планового периода




9 638




4-й год планового периода



100 процентов

4-й год планового периода



100 процентов

4-й год планового периода






9 638

Толика людей, получивших адресную 5. Оценка влияния изменения объема финансирования на изменение значений целевых показателей эффективности реализации Государственной программы, подпрограмм вещественную помощь, от общего числа обратившихся людей и имеющих право на её получение (процент)

Очередной денежный год

100 процентов

Очередной денежный год

100 процентов

Очередной денежный год

Повышение объемов финансирования позволит навести дополнительные деньги на предоставление адресной вещественной 5. Оценка влияния изменения объема финансирования на изменение значений целевых показателей эффективности реализации Государственной программы, подпрограмм помощи.

5 698




1-й год планового периода

100 процентов

1-й год планового периода

100 процентов

1-й год планового периода




5 698




2-й год планового периода

100 процентов

2-й год планового периода

100 процентов

2-й год планового периода




5 698




3-й год планового периода

100 процентов

3-й год планового периода

100 процентов

3-й год планового периода




5 698




4-й год планового 5. Оценка влияния изменения объема финансирования на изменение значений целевых показателей эффективности реализации Государственной программы, подпрограмм периода



100 процентов

4-й год планового периода



100 процентов

4-й год планового периода






5 698

Толика безпризорных и беспризорных деток, находящихся в социально небезопасном положении, получивших социальные и реабилитационные

услуги в учреждениях общественного обслуживания, подведомственных Министерству социальной защиты населения Столичной 5. Оценка влияния изменения объема финансирования на изменение значений целевых показателей эффективности реализации Государственной программы, подпрограмм области, от общей численности несовершеннолетних, находящихся в социально небезопасном положении (процент)

Очередной денежный год

100 процентов

Очередной денежный год

100 процентов

Очередной денежный год

Данный показатель не находится в зависимости от объемов финансирования и достигается в границах средств предусмотренных на содержание муниципальных 5. Оценка влияния изменения объема финансирования на изменение значений целевых показателей эффективности реализации Государственной программы, подпрограмм учреждений общественного обслуживания, подведомственных Министерству социальной защиты населения, и выполнений муниципальных заданий по предоставлению услуг (работ)







1-й год планового периода

100 процентов

1-й год планового периода

100 процентов

1-й год планового периода







2-й год планового периода

100 процентов

2-й 5. Оценка влияния изменения объема финансирования на изменение значений целевых показателей эффективности реализации Государственной программы, подпрограмм год планового периода

100 процентов

2-й год планового периода







3-й год планового периода

100 процентов

3-й год планового периода

100 процентов

3-й год планового периода







4-й год планового периода



100 процентов

4-й год планового периода



100 процентов

4-й год планового периода






Толика малышей, возвращенных в родные семьи, от полного количества деток 5. Оценка влияния изменения объема финансирования на изменение значений целевых показателей эффективности реализации Государственной программы, подпрограмм, прошедших социальную реабилитацию и адаптацию в стационарных отделениях специализированных

учреждений общественного обслуживания для несовершеннолетних, подведомственных Министерству социальной защиты населения Столичной области (процент)

Очередной денежный год

66,0 процентов

Очередной денежный год

66,0 процентов

Очередной денежный год

Данный показатель не находится в зависимости 5. Оценка влияния изменения объема финансирования на изменение значений целевых показателей эффективности реализации Государственной программы, подпрограмм от объемов финансирования и достигается в границах средств предусмотренных на содержание муниципальных учреждений общественного обслуживания, подведомственных Министерству социальной защиты населения, и выполнений муниципальных заданий по предоставлению услуг (работ)







1-й год планового периода

67,5 процентов

1-й 5. Оценка влияния изменения объема финансирования на изменение значений целевых показателей эффективности реализации Государственной программы, подпрограмм год планового периода

67,5 процентов

1-й год планового периода







2-й год планового периода

68,0 процентов

2-й год планового периода

68,0 процентов

2-й год планового периода







3-й год планового периода

68,5 процентов

3-й год планового периода

68,5 процентов

3-й год планового периода







4-й год планового периода



69,0 процентов

4-й год планового 5. Оценка влияния изменения объема финансирования на изменение значений целевых показателей эффективности реализации Государственной программы, подпрограмм периода



69,0 процентов

4-й год планового периода






Толика деток, живущих в семьях,

находящихся в социально небезопасном положении,

получивших социальные услуги в учреждениях общественного обслуживания, подведомственных Министерству социальной защиты населения Столичной области от общего числа деток, находящихся под соц патронажем 5. Оценка влияния изменения объема финансирования на изменение значений целевых показателей эффективности реализации Государственной программы, подпрограмм (процент)

Очередной денежный год

94 процентов

Очередной денежный год

94 процентов

Очередной денежный год

Данный показатель не находится в зависимости от объемов финансирования и достигается в границах средств предусмотренных на содержание муниципальных учреждений общественного обслуживания, подведомственных Министерству социальной 5. Оценка влияния изменения объема финансирования на изменение значений целевых показателей эффективности реализации Государственной программы, подпрограмм защиты населения, и выполнений муниципальных заданий по предоставлению услуг (работ)







1-й год планового периода

98 процентов

1-й год планового периода

98 процентов

1-й год планового периода







2-й год планового периода

100 процентов

2-й год планового периода

100 процентов

2-й год планового периода







3-й год планового периода

100 процентов

3-й год 5. Оценка влияния изменения объема финансирования на изменение значений целевых показателей эффективности реализации Государственной программы, подпрограмм планового периода

100 процентов

3-й год планового периода







4-й год планового периода



100 процентов

4-й год планового периода



100 процентов

4-й год планового периода






Удельный вес людей приклонного возраста и инвалидов, получивших

социальные услуги в муниципальных

стационарных учреждениях общественного обслуживания, от общего числа 5. Оценка влияния изменения объема финансирования на изменение значений целевых показателей эффективности реализации Государственной программы, подпрограмм людей данной

категории, обратившихся в территориальные

структурные подразделения

Министерства социальной защиты населения

Столичной области и подведомственные учреждения общественного обслуживания данного типа, и нуждающихся в соц обслуживании (процент)

Очередной денежный 5. Оценка влияния изменения объема финансирования на изменение значений целевых показателей эффективности реализации Государственной программы, подпрограмм год

89 процентов

Очередной денежный год

89 процентов

Очередной денежный год

Данный показатель не находится в зависимости от объемов финансирования и достигается в границах средств предусмотренных на содержание муниципальных учреждений общественного обслуживания, подведомственных Министерству социальной защиты населения, и выполнений муниципальных заданий по 5. Оценка влияния изменения объема финансирования на изменение значений целевых показателей эффективности реализации Государственной программы, подпрограмм предоставлению услуг (работ)







1-й год планового периода

90 процентов

1-й год планового периода

90 процентов

1-й год планового периода







2-й год планового периода

90 процентов

2-й год планового периода

90 процентов

2-й год планового периода







3-й год планового периода

90 процентов

3-й год планового периода

90 процентов

3-й год планового 5. Оценка влияния изменения объема финансирования на изменение значений целевых показателей эффективности реализации Государственной программы, подпрограмм периода







4-й год планового периода



90 процентов

4-й год планового периода



90 процентов

4-й год планового периода






Удельный вес инвалидов, получивших реабилитационные услуги в реабилитационных центрах, подведомственных Министерству социальной защиты населения Столичной области, от

общего числа обратившихся людей данной категории, имеющих 5. Оценка влияния изменения объема финансирования на изменение значений целевых показателей эффективности реализации Государственной программы, подпрограмм советы персональной программки реабилитации (процент)

Очередной денежный год

100 процентов

Очередной денежный год

100 процентов

Очередной денежный год

Данный показатель не находится в зависимости от объемов финансирования и достигается в границах средств предусмотренных на содержание муниципальных учреждений общественного обслуживания, подведомственных 5. Оценка влияния изменения объема финансирования на изменение значений целевых показателей эффективности реализации Государственной программы, подпрограмм Министерству социальной защиты населения, и выполнений муниципальных заданий по предоставлению услуг (работ)







1-й год планового периода

100 процентов

1-й год планового периода

100 процентов

1-й год планового периода







2-й год планового периода

100 процентов

2-й год планового периода

100 процентов

2-й год планового периода







3-й 5. Оценка влияния изменения объема финансирования на изменение значений целевых показателей эффективности реализации Государственной программы, подпрограмм год планового периода

100 процентов

3-й год планового периода

100 процентов

3-й год планового периода







4-й год планового периода



100 процентов

4-й год планового периода



100 процентов

4-й год планового периода






Удельный вес людей приклонного возраста и инвалидов,

обслуживаемых центрами (всеохватывающими центрами)

общественного обслуживания 5. Оценка влияния изменения объема финансирования на изменение значений целевых показателей эффективности реализации Государственной программы, подпрограмм, подведомственными Министерству социальной

защиты населения Столичной области (процент):

Очередной денежный год

100 процентов

Очередной денежный год

100 процентов

Очередной денежный год

Данный показатель не находится в зависимости от объемов финансирования и достигается в границах средств предусмотренных на содержание муниципальных учреждений 5. Оценка влияния изменения объема финансирования на изменение значений целевых показателей эффективности реализации Государственной программы, подпрограмм общественного обслуживания, подведомственных Министерству социальной защиты населения, и выполнений муниципальных заданий по предоставлению услуг (работ)




безвозмездно;




25 процентов




25 процентов







за плату, в том числе за частичную плату




75 процентов




75 процентов










1-й год планового периода

100 процентов

1-й год планового периода

1-й год планового периода

2015










25 процентов




25 процентов













75 процентов




75 процентов










2-й 5. Оценка влияния изменения объема финансирования на изменение значений целевых показателей эффективности реализации Государственной программы, подпрограмм год планового периода

100 процентов

2-й год планового периода

100 процентов

2-й год планового периода










22 процентов




22 процентов













78 процентов




78 процентов










3-й год планового периода

100 процентов

3-й год планового периода

100 процентов

3-й год планового периода










22 процентов




22 процентов













78 процентов




78 процентов










4-й год планового периода


100 процентов

4-й год планового периода


100 процентов

4-й год планового периода











22 процентов




22 процентов













78 процентов




78 процентов










Толика детей-инвалидов, получивших реабилитационные услуги 5. Оценка влияния изменения объема финансирования на изменение значений целевых показателей эффективности реализации Государственной программы, подпрограмм в муниципальных учреждениях общественного обслуживания,

подведомственных Министерству социальной защиты населения Столичной области, от общего числа детей-инвалидов Столичной области (процент)

Очередной денежный год

56 процентов

Очередной денежный год

56 процентов

Очередной денежный год

Данный показатель не находится в 5. Оценка влияния изменения объема финансирования на изменение значений целевых показателей эффективности реализации Государственной программы, подпрограмм зависимости от объемов финансирования и достигается в границах средств предусмотренных на содержание муниципальных учреждений общественного обслуживания, подведомственных Министерству социальной защиты населения, и выполнений муниципальных заданий по предоставлению услуг (работ)







1-й год 5. Оценка влияния изменения объема финансирования на изменение значений целевых показателей эффективности реализации Государственной программы, подпрограмм планового периода

59 процентов

1-й год планового периода

59 процентов

1-й год планового периода







2-й год планового периода

59 процентов

2-й год планового периода

59 процентов

2-й год планового периода







3-й год планового периода

60 процентов

3-й год планового периода

60 процентов

3-й год планового периода







4-й год планового периода



61 процентов

4-й год планового периода



61 процентов

4-й 5. Оценка влияния изменения объема финансирования на изменение значений целевых показателей эффективности реализации Государственной программы, подпрограмм год планового периода






Среднемесячная зарплата соц работников учреждений общественного обслуживания, подведомственных Министерству социальной защиты населения Столичной области (рубли)

Очередной денежный год

23 256,3 руб.

Очередной денежный год

23 256,3 руб.

Очередной денежный год

Данный показатель установлен в целях реализации Указа Президента Русской Федерации 5. Оценка влияния изменения объема финансирования на изменение значений целевых показателей эффективности реализации Государственной программы, подпрограмм от 7.05.2012 № 597 «О мероприятиях по реализации гос социальной политики»







1-й год планового периода

30 554,2 руб.

1-й год планового периода

30 554,2 руб.

1-й год планового периода







2-й год планового периода

39 252,9 руб.

2-й год планового периода

39 252,9 руб.

2-й год планового периода







3-й год 5. Оценка влияния изменения объема финансирования на изменение значений целевых показателей эффективности реализации Государственной программы, подпрограмм планового периода

49 265,9 руб.

3-й год планового периода

49 265,9 руб.

3-й год планового периода







4-й год планового периода



60 712,1 руб.

4-й год планового периода



60 712,1 руб.

4-й год планового периода






Соотношение

среднемесячной зарплаты соц работников учреждений общественного обслуживания, подведомственных Министерству 5. Оценка влияния изменения объема финансирования на изменение значений целевых показателей эффективности реализации Государственной программы, подпрограмм социальной защиты населения Столичной области, к средней зарплате в Столичной области (процент)

Очередной денежный год

58 процентов

Очередной денежный год

58 процентов

Очередной денежный год

Данный показатель установлен в целях реализации Указа Президента Русской Федерации от 7.05.2012 № 597 «О мероприятиях по реализации гос социальной 5. Оценка влияния изменения объема финансирования на изменение значений целевых показателей эффективности реализации Государственной программы, подпрограмм политики»







1-й год планового периода

68,5 процентов

1-й год планового периода

68,5 процентов

1-й год планового периода







2-й год планового периода

79 процентов

2-й год планового периода

79 процентов

2-й год планового периода







3-й год планового периода

89,5 процентов

3-й год планового периода

89,5 процентов

3-й год планового периода







4-й год планового периода



100 процентов

4-й 5. Оценка влияния изменения объема финансирования на изменение значений целевых показателей эффективности реализации Государственной программы, подпрограмм год планового периода



100 процентов

4-й год планового периода






Средняя зарплата педагогов и мастеров производственного обучения образовательных учреждений исходного и среднего проф образования, подведомственных Министерству социальной защиты населения Столичной области (рубли)


Очередной денежный год

35 160 руб 5. Оценка влияния изменения объема финансирования на изменение значений целевых показателей эффективности реализации Государственной программы, подпрограмм.

Очередной денежный год

35 160 руб.

Очередной денежный год

Данный показатель установлен в целях реализации Указа Президента Русской Федерации от 7.05.2012 № 597 «О мероприятиях по реализации гос социальной политики»







1-й год планового периода

37 902 руб.

1-й год планового периода

37 902 руб.

1-й год 5. Оценка влияния изменения объема финансирования на изменение значений целевых показателей эффективности реализации Государственной программы, подпрограмм планового периода







2-й год планового периода

44 718,5 руб.

2-й год планового периода

44 718,5 руб.

2-й год планового периода







3-й год планового периода

52 293,4 руб.

3-й год планового периода

52 293,4 руб.

3-й год планового периода







4-й год планового периода



60 712,1 руб.

4-й год планового периода



60 712,1 руб.

4-й 5. Оценка влияния изменения объема финансирования на изменение значений целевых показателей эффективности реализации Государственной программы, подпрограмм год планового периода






Соотношение средней зарплаты педагогов и мастеров производственного обучения образовательных учреждений исходного и среднего проф образования, подведомственных Министерству социальной защиты населения Столичной области к средней зарплате в Столичной области (процент)

Очередной 5. Оценка влияния изменения объема финансирования на изменение значений целевых показателей эффективности реализации Государственной программы, подпрограмм денежный год

98

Очередной денежный год

98

Очередной денежный год

Данный показатель установлен в целях реализации Указа Президента Русской Федерации от 7.05.2012 № 597 «О мероприятиях по реализации гос социальной политики»







1-й год планового периода

85 процентов

1-й год планового периода

85 процентов

1-й год планового 5. Оценка влияния изменения объема финансирования на изменение значений целевых показателей эффективности реализации Государственной программы, подпрограмм периода







2-й год планового периода

90 процентов

2-й год планового периода

90 процентов

2-й год планового периода







3-й год планового периода

95 процентов

3-й год планового периода

95 процентов

3-й год планового периода







4-й год планового периода



100 процентов

4-й год планового периода



100 процентов

4-й год планового периода






Толика учреждений общественного обслуживания 5. Оценка влияния изменения объема финансирования на изменение значений целевых показателей эффективности реализации Государственной программы, подпрограмм, объекты неподвижного имущества

которых требуют проведения серьезного

ремонта, от полного количества учреждений общественного

обслуживания,

подведомственных Министерству социальной

защиты населения Столичной области (процент)

Очередной денежный год

26 процентов

Очередной денежный год

26 процентов

Очередной денежный год

Исходя из фактических экономных расходов на проведение 5. Оценка влияния изменения объема финансирования на изменение значений целевых показателей эффективности реализации Государственной программы, подпрограмм ремонтных работ в 2012 году в объеме 420 000 тыс. руб. на ремонт 133 муниципальных учреждений общественного обслуживания, подведомственных Министерству социальной защиты населения Столичной области, средняя цена объектов полгого ремонта 1 учреждения составила 316 000 тыс. рублей.

Повышение экономных ассигнований 5. Оценка влияния изменения объема финансирования на изменение значений целевых показателей эффективности реализации Государственной программы, подпрограмм позволит дополнительно провести ремонтные работы раз в год на объектах 6 учреждений общественного обслуживания. При всем этом толика учреждений общественного обслуживания, объекты неподвижного имущества которых требуют проведения всеохватывающего полгого ремонта остается без 5. Оценка влияния изменения объема финансирования на изменение значений целевых показателей эффективности реализации Государственной программы, подпрограмм конфигураций.

15 570




1-й год планового периода

25,5 процентов

1-й год планового периода

25,5 процентов

1-й год планового периода

15 570




2-й год планового периода

25 процентов

2-й год планового периода

25 процентов

2-й год планового периода

15 570




3-й год планового периода

24,5 процентов

3-й год планового периода

24,5 процентов

3-й год планового периода

15 570




4-й год планового 5. Оценка влияния изменения объема финансирования на изменение значений целевых показателей эффективности реализации Государственной программы, подпрограмм периода



24 процентов

4-й год планового периода



24 процентов

4-й год планового периода



15 570

Уровень обеспеченности подведомственных Министерству социальной защиты населения Столичной области учреждений общественного обслуживания с неизменным проживанием людей автономными источниками электроснабжения

Очередной денежный год

100 процентов

Очередной денежный год

100 процентов

Очередной денежный год

По состоянию на 31.12.2013 муниципальные 5. Оценка влияния изменения объема финансирования на изменение значений целевых показателей эффективности реализации Государственной программы, подпрограмм учреждения общественного обслуживания с неизменным проживанием людей обеспечены автономными источниками электроснабжения.







1-й год планового периода

100 процентов

1-й год планового периода

100 процентов

1-й год планового периода







2-й год планового периода

100 процентов

2-й год планового периода

100 процентов

2-й год планового периода







3-й год планового 5. Оценка влияния изменения объема финансирования на изменение значений целевых показателей эффективности реализации Государственной программы, подпрограмм периода

100 процентов

3-й год планового периода

100 процентов

3-й год планового периода







4-й год планового периода



100 процентов

4-й год планового периода



100 процентов

4-й год планового периода






Толика авто транспорта подведомственных Министерству социальной защиты населения

Столичной области учреждений общественного

обслуживания, требующего подмены, от

полного 5. Оценка влияния изменения объема финансирования на изменение значений целевых показателей эффективности реализации Государственной программы, подпрограмм количества тс учреждений общественного обслуживания (процент)

Очередной денежный год

53 процентов

Очередной денежный год

53 процентов

Очередной денежный год

При увеличении экономных ассигнований позволит раз в год дополнительно получать для муниципальных учреждений общественного обслуживания, подведомственных Министерству социальной защиты 5. Оценка влияния изменения объема финансирования на изменение значений целевых показателей эффективности реализации Государственной программы, подпрограмм населения Столичной области 3 автомобиля при средней цены 750,0 тыс. рублей

15 570




1-й год планового периода

50 процентов

1-й год планового периода

51 процентов

1-й год планового периода

15 570




2-й год планового периода

49 процентов

2-й год планового периода

50 процентов

2-й год планового периода

15 570




3-й год планового 5. Оценка влияния изменения объема финансирования на изменение значений целевых показателей эффективности реализации Государственной программы, подпрограмм периода

48,5 процентов

3-й год планового периода

49 процентов

3-й год планового периода







4-й год планового периода



48 процентов

4-й год планового периода



47 процентов

4-й год планового периода



15 570

Количество социально нацеленных некоммерческих организаций Столичной области, получающих субсидии на финансирование части расходов, связанных с воплощением уставной 5. Оценка влияния изменения объема финансирования на изменение значений целевых показателей эффективности реализации Государственной программы, подпрограмм деятельности, направленной на решение соц заморочек (единиц)

Очередной денежный год

6 единиц

Очередной денежный год

6 единиц

Очередной денежный год

Повышение экономных средств выделяемых на поддержку социально нацеленных некоммерческих организаций Столичной области, будет содействовать повышению объемов предоставляемой субсидии

750




1-й год планового периода

8 единиц

1-й 5. Оценка влияния изменения объема финансирования на изменение значений целевых показателей эффективности реализации Государственной программы, подпрограмм год планового периода

8 единиц

1-й год планового периода

750




2-й год планового периода

10 единиц

2-й год планового периода

10 единиц

2-й год планового периода

750




3-й год планового периода

10 единиц

3-й год планового периода

10 единиц

3-й год планового периода

750




4-й год планового периода



10 единиц

4-й год планового 5. Оценка влияния изменения объема финансирования на изменение значений целевых показателей эффективности реализации Государственной программы, подпрограмм периода



10 единиц

4-й год планового периода



750



Таблица 2. При уменьшении экономных ассигнований, направляемых на реализацию подпрограммы, на 5 процентов


Наименование показателя

Целевое значение

показателя в

согласовании

с подпрограммой

Изменение мотивированных

значений показателя

при уменьшении

объема финансирования

мероприятий

подпрограммы

Наименование дополнительных мероприятий которые будут исключены из подпрограммы в 5. Оценка влияния изменения объема финансирования на изменение значений целевых показателей эффективности реализации Государственной программы, подпрограмм случае уменьшения объемов финансирования подпрограммы

Экономия экономных средств в итоге исключения мероприятий из подпрограммы

Толика людей, получивших меры социальной поддержки, от общего числа обратившихся людей и имеющих право на их получение в 5. Оценка влияния изменения объема финансирования на изменение значений целевых показателей эффективности реализации Государственной программы, подпрограмм согласовании

с законодательством Русской Федерации (процент)

Очередной денежный год

100 процентов

Очередной денежный год

100 процентов

Очередной денежный год

При уменьшении объемов финансирования предоставление мер социальной поддержки будут произведено в полном объеме. Вкупе с тем в конце года могут появиться трудности с 5. Оценка влияния изменения объема финансирования на изменение значений целевых показателей эффективности реализации Государственной программы, подпрограмм предоставлением отдельных мер социальной поддержки

Экономия экономных средств не предусматривается




1-й год планового периода

100 процентов

1-й год планового периода

100 процентов

1-й год планового периода




2-й год планового периода

100 процентов

2-й год планового периода

100 процентов

2-й год планового периода




3-й год планового периода

100 процентов

3-й 5. Оценка влияния изменения объема финансирования на изменение значений целевых показателей эффективности реализации Государственной программы, подпрограмм год планового периода

100 процентов

3-й год планового периода




4-й год планового периода



100 процентов

4-й год планового периода



100 процентов

4-й год планового периода



Толика людей, получивших муниципальную

социальную помощь, от

общего числа обратившихся людей и имеющих право на её получение (процент)

Очередной 5. Оценка влияния изменения объема финансирования на изменение значений целевых показателей эффективности реализации Государственной программы, подпрограмм денежный год

100 процентов

Очередной денежный год

100 процентов

Очередной денежный год

При уменьшении объемов финансирования предоставление гос адресной помощи будут произведено в согласовании с законодательством.

Экономия экономных средств не предусматривается




1-й год планового периода

100 процентов

1-й год планового 5. Оценка влияния изменения объема финансирования на изменение значений целевых показателей эффективности реализации Государственной программы, подпрограмм периода

100 процентов

1-й год планового периода




2-й год планового периода

100 процентов

2-й год планового периода

100 процентов

2-й год планового периода




3-й год планового периода

100 процентов

3-й год планового периода

100 процентов

3-й год планового периода




4-й год планового периода



100 процентов

4-й год планового периода



100 процентов

4-й год планового периода



Толика людей 5. Оценка влияния изменения объема финансирования на изменение значений целевых показателей эффективности реализации Государственной программы, подпрограмм, получивших адресную вещественную помощь, от общего числа обратившихся людей и имеющих право на её получение (процент)

Очередной денежный год

100 процентов

Очередной денежный год

100 процентов

Очередной денежный год

При уменьшении объемов финансирования предоставление адресной вещественной помощи будут произведено в согласовании с 5. Оценка влияния изменения объема финансирования на изменение значений целевых показателей эффективности реализации Государственной программы, подпрограмм законодательством.

Экономия экономных средств не предусматривается




1-й год планового периода

100 процентов

1-й год планового периода

100 процентов

1-й год планового периода




2-й год планового периода

100 процентов

2-й год планового периода

100 процентов

2-й год планового периода




3-й год планового периода

100 процентов

3-й год планового периода

100 процентов

3-й 5. Оценка влияния изменения объема финансирования на изменение значений целевых показателей эффективности реализации Государственной программы, подпрограмм год планового периода




4-й год планового периода



100 процентов

4-й год планового периода



100 процентов

4-й год планового периода



Толика безпризорных и беспризорных малышей, находящихся в социально небезопасном положении, получивших социальные и реабилитационные

услуги в учреждениях общественного обслуживания, подведомственных Министерству социальной защиты 5. Оценка влияния изменения объема финансирования на изменение значений целевых показателей эффективности реализации Государственной программы, подпрограмм населения Столичной области, от общей численности несовершеннолетних, находящихся в социально небезопасном положении (процент)

Очередной денежный год

100 процентов

Очередной денежный год

100 процентов

Очередной денежный год

Данный показатель не находится в зависимости от объемов финансирования и достигается в границах 5. Оценка влияния изменения объема финансирования на изменение значений целевых показателей эффективности реализации Государственной программы, подпрограмм средств предусмотренных на содержание муниципальных учреждений общественного обслуживания, подведомственных Министерству социальной защиты населения, и выполнений муниципальных заданий по предоставлению услуг (работ)







1-й год планового периода

100 процентов

1-й год планового периода

100 процентов

1-й год планового периода







2-й 5. Оценка влияния изменения объема финансирования на изменение значений целевых показателей эффективности реализации Государственной программы, подпрограмм год планового периода

100 процентов

2-й год планового периода

100 процентов

2-й год планового периода







3-й год планового периода

100 процентов

3-й год планового периода

100 процентов

3-й год планового периода







4-й год планового периода



100 процентов

4-й год планового периода



100 процентов

4-й год планового периода






Толика малышей, возвращенных в родные 5. Оценка влияния изменения объема финансирования на изменение значений целевых показателей эффективности реализации Государственной программы, подпрограмм семьи, от полного количества малышей, прошедших социальную реабилитацию и адаптацию в стационарных отделениях специализированных

учреждений общественного обслуживания для несовершеннолетних, подведомственных Министерству социальной защиты населения Столичной области (процент)

Очередной денежный год

66 процентов

Очередной денежный год

66 процентов

Очередной денежный 5. Оценка влияния изменения объема финансирования на изменение значений целевых показателей эффективности реализации Государственной программы, подпрограмм год

Данный показатель не находится в зависимости от объемов финансирования и достигается в границах средств предусмотренных на содержание муниципальных учреждений общественного обслуживания, подведомственных Министерству социальной защиты населения, и выполнений муниципальных заданий по 5. Оценка влияния изменения объема финансирования на изменение значений целевых показателей эффективности реализации Государственной программы, подпрограмм предоставлению услуг (работ)







1-й год планового периода

67.5 процентов

1-й год планового периода

67.5 процентов

1-й год планового периода







2-й год планового периода

68 процентов

2-й год планового периода

68 процентов

2-й год планового периода







3-й год планового периода

68,5 процентов

3-й год планового периода

68,5 процентов

3-й год планового периода







4-й год планового 5. Оценка влияния изменения объема финансирования на изменение значений целевых показателей эффективности реализации Государственной программы, подпрограмм периода



69 процентов

4-й год планового периода



69 процентов

4-й год планового периода






Толика малышей, живущих в семьях,

находящихся в социально небезопасном положении,

получивших социальные услуги в учреждениях общественного обслуживания, подведомственных Министерству социальной защиты населения Столичной области от 5. Оценка влияния изменения объема финансирования на изменение значений целевых показателей эффективности реализации Государственной программы, подпрограмм общего числа малышей, находящихся под соц патронажем (процент)

Очередной денежный год

94 процентов

Очередной денежный год

94 процентов

Очередной денежный год

Данный показатель не находится в зависимости от объемов финансирования и достигается в границах средств предусмотренных на содержание муниципальных 5. Оценка влияния изменения объема финансирования на изменение значений целевых показателей эффективности реализации Государственной программы, подпрограмм учреждений общественного обслуживания, подведомственных Министерству социальной защиты населения, и выполнений муниципальных заданий по предоставлению услуг (работ)







1-й год планового периода

98 процентов

1-й год планового периода

98 процентов

1-й год планового периода







2-й год планового периода

100 процентов

2-й год планового периода

100 процентов

2-й 5. Оценка влияния изменения объема финансирования на изменение значений целевых показателей эффективности реализации Государственной программы, подпрограмм год планового периода







3-й год планового периода

100 процентов

3-й год планового периода

100 процентов

3-й год планового периода







4-й год планового периода



100 процентов

4-й год планового периода



100 процентов

4-й год планового периода






Удельный вес людей приклонного возраста и инвалидов, получивших

социальные услуги в муниципальных

стационарных учреждениях 5. Оценка влияния изменения объема финансирования на изменение значений целевых показателей эффективности реализации Государственной программы, подпрограмм общественного обслуживания, от общего числа людей данной

категории, обратившихся в территориальные

структурные подразделения

Министерства социальной защиты населения

Столичной области и подведомственные учреждения общественного обслуживания данного типа, и нуждающихся в 5. Оценка влияния изменения объема финансирования на изменение значений целевых показателей эффективности реализации Государственной программы, подпрограмм соц обслуживании (процент)

Очередной денежный год

89 процентов

Очередной денежный год

89 процентов

Очередной денежный год

Данный показатель не находится в зависимости от объемов финансирования и достигается в границах средств предусмотренных на содержание муниципальных учреждений общественного обслуживания, подведомственных Министерству 5. Оценка влияния изменения объема финансирования на изменение значений целевых показателей эффективности реализации Государственной программы, подпрограмм социальной защиты населения, и выполнений муниципальных заданий по предоставлению услуг (работ)







1-й год планового периода

90 процентов

1-й год планового периода

90 процентов

1-й год планового периода







2-й год планового периода

90 процентов

2-й год планового периода

90 процентов

2-й год планового периода







3-й год планового периода

90 процентов

3-й год 5. Оценка влияния изменения объема финансирования на изменение значений целевых показателей эффективности реализации Государственной программы, подпрограмм планового периода

90 процентов

3-й год планового периода







4-й год планового периода



90 процентов

4-й год планового периода



90 процентов

4-й год планового периода






Удельный вес инвалидов, получивших реабилитационные услуги в реабилитационных центрах, подведомственных Министерству социальной защиты населения Столичной области, от

общего 5. Оценка влияния изменения объема финансирования на изменение значений целевых показателей эффективности реализации Государственной программы, подпрограмм числа обратившихся людей данной категории, имеющих советы персональной программки реабилитации (процент)

Очередной денежный год

100 процентов

Очередной денежный год

100 процентов

Очередной денежный год

Данный показатель не находится в зависимости от объемов финансирования и достигается в границах средств предусмотренных на 5. Оценка влияния изменения объема финансирования на изменение значений целевых показателей эффективности реализации Государственной программы, подпрограмм содержание муниципальных учреждений общественного обслуживания, подведомственных Министерству социальной защиты населения, и выполнений муниципальных заданий по предоставлению услуг (работ)







1-й год планового периода

100 процентов

1-й год планового периода

100 процентов

1-й год планового периода







2-й год планового периода

100 процентов

2-й 5. Оценка влияния изменения объема финансирования на изменение значений целевых показателей эффективности реализации Государственной программы, подпрограмм год планового периода

100 процентов

2-й год планового периода







3-й год планового периода

100 процентов

3-й год планового периода

100 процентов

3-й год планового периода







4-й год планового периода



100 процентов

4-й год планового периода



100 процентов

4-й год планового периода






Удельный вес людей приклонного возраста и инвалидов,

обслуживаемых 5. Оценка влияния изменения объема финансирования на изменение значений целевых показателей эффективности реализации Государственной программы, подпрограмм центрами (всеохватывающими центрами)

общественного обслуживания, подведомственными Министерству социальной

защиты населения Столичной области (процент):

Очередной денежный год

100 процентов

Очередной денежный год

100 процентов

Очередной денежный год

Данный показатель не находится в зависимости от объемов финансирования и достигается в границах средств предусмотренных на содержание 5. Оценка влияния изменения объема финансирования на изменение значений целевых показателей эффективности реализации Государственной программы, подпрограмм муниципальных учреждений общественного обслуживания, подведомственных Министерству социальной защиты населения, и выполнений муниципальных заданий по предоставлению услуг (работ)




безвозмездно;




25 процентов




25 процентов







за плату, в том числе за частичную плату




75 процентов




75 процентов










1-й год планового периода

100 процентов

1-й 5. Оценка влияния изменения объема финансирования на изменение значений целевых показателей эффективности реализации Государственной программы, подпрограмм год планового периода

100 процентов

1-й год планового периода










25 процентов




25 процентов













75 процентов




75 процентов










2-й год планового периода

100 процентов

2-й год планового периода

100 процентов

2-й год планового периода










22 процентов




22 процентов













78 процентов




78 процентов










3-й год планового периода

100 процентов

3-й год планового периода

100 процентов

3-й год планового периода










22 процентов




22 процентов













78 процентов




78 процентов










4-й год планового периода


100 процентов

4-й год планового периода


100 процентов

4-й год планового 5. Оценка влияния изменения объема финансирования на изменение значений целевых показателей эффективности реализации Государственной программы, подпрограмм периода











22 процентов




22 процентов













78 процентов




78 процентов







Толика детей-инвалидов, получивших реабилитационные услуги в муниципальных учреждениях общественного обслуживания,

подведомственных Министерству социальной защиты населения Столичной области, от общего числа детей-инвалидов Столичной области (процент)

Очередной денежный год

56 процентов

Очередной денежный год

56 процентов

Очередной денежный год

Данный 5. Оценка влияния изменения объема финансирования на изменение значений целевых показателей эффективности реализации Государственной программы, подпрограмм показатель не находится в зависимости от объемов финансирования и достигается в границах средств предусмотренных на содержание муниципальных учреждений общественного обслуживания, подведомственных Министерству социальной защиты населения, и выполнений муниципальных заданий по предоставлению услуг (работ 5. Оценка влияния изменения объема финансирования на изменение значений целевых показателей эффективности реализации Государственной программы, подпрограмм)







1-й год планового периода

59 процентов

1-й год планового периода

59 процентов

1-й год планового периода







2-й год планового периода

59 процентов

2-й год планового периода

59 процентов

2-й год планового периода







3-й год планового периода

60 процентов

3-й год планового периода

60 процентов

3-й год планового периода







4-й год планового 5. Оценка влияния изменения объема финансирования на изменение значений целевых показателей эффективности реализации Государственной программы, подпрограмм периода



61 процентов

4-й год планового периода



61 процентов

4-й год планового периода






Среднемесячная зарплата соц работников учреждений общественного обслуживания, подведомственных Министерству социальной защиты населения Столичной области (рубли)

Очередной денежный год

23 256,3 руб.

Очередной денежный год

23 256,3 руб.

Очередной денежный год

Данный показатель установлен в целях 5. Оценка влияния изменения объема финансирования на изменение значений целевых показателей эффективности реализации Государственной программы, подпрограмм реализации Указа Президента Русской Федерации от 7.05.2012 № 597 «О мероприятиях по реализации гос социальной политики»







1-й год планового периода

30 554,2 руб.

1-й год планового периода

30 554,2 руб.

1-й год планового периода







2-й год планового периода

39 252,9 руб.

2-й год планового 5. Оценка влияния изменения объема финансирования на изменение значений целевых показателей эффективности реализации Государственной программы, подпрограмм периода

39 252,9 руб.

2-й год планового периода







3-й год планового периода

49 265,9 руб.

3-й год планового периода

49 265,9 руб.

3-й год планового периода







4-й год планового периода



60 712,1 руб.

4-й год планового периода



60 712,1 руб.

4-й год планового периода






Соотношение

среднемесячной зарплаты соц работников учреждений общественного обслуживания 5. Оценка влияния изменения объема финансирования на изменение значений целевых показателей эффективности реализации Государственной программы, подпрограмм, подведомственных Министерству социальной защиты населения Столичной области, к средней зарплате в Столичной области (процент)

Очередной денежный год

58 процентов

Очередной денежный год

58 процентов

Очередной денежный год

Данный показатель установлен в целях реализации Указа Президента Русской Федерации от 5. Оценка влияния изменения объема финансирования на изменение значений целевых показателей эффективности реализации Государственной программы, подпрограмм 7.05.2012 № 597 «О мероприятиях по реализации гос социальной политики»







1-й год планового периода

68,5 процентов

1-й год планового периода

68,5 процентов

1-й год планового периода







2-й год планового периода

79 процентов

2-й год планового периода

79 процентов

2-й год планового периода







3-й год планового периода

89,5 процентов

3-й год планового периода

89,5 процентов

3-й год 5. Оценка влияния изменения объема финансирования на изменение значений целевых показателей эффективности реализации Государственной программы, подпрограмм планового периода







4-й год планового периода



100 процентов

4-й год планового периода



100 процентов

4-й год планового периода






Средняя зарплата педагогов и мастеров производственного обучения образовательных учреждений исходного и среднего проф образования, подведомственных Министерству социальной защиты населения Столичной 5. Оценка влияния изменения объема финансирования на изменение значений целевых показателей эффективности реализации Государственной программы, подпрограмм области (рубли)


Очередной денежный год

35 160 руб.

Очередной денежный год

35 160 руб.

Очередной денежный год

Данный показатель установлен в целях реализации Указа Президента Русской Федерации от 7.05.2012 № 597 «О мероприятиях по реализации гос социальной политики»







1-й год планового периода

37 902 руб.

1-й год планового 5. Оценка влияния изменения объема финансирования на изменение значений целевых показателей эффективности реализации Государственной программы, подпрограмм периода

37 902 руб.

1-й год планового периода







2-й год планового периода

44 718,5 руб.

2-й год планового периода

44 718,5 руб.

2-й год планового периода







3-й год планового периода

52 293,4 руб.

3-й год планового периода

52 293,4 руб.

3-й год планового периода







4-й год планового периода



60 7121 руб.

4-й год 5. Оценка влияния изменения объема финансирования на изменение значений целевых показателей эффективности реализации Государственной программы, подпрограмм планового периода



60 7121 руб.

4-й год планового периода






Соотношение средней зарплаты педагогов и мастеров производственного обучения образовательных учреждений исходного и среднего проф образования, подведомственных Министерству социальной защиты населения Столичной области к средней 5. Оценка влияния изменения объема финансирования на изменение значений целевых показателей эффективности реализации Государственной программы, подпрограмм зарплате в Столичной области (процент)

Очередной денежный год

87,7 процентов

Очередной денежный год

87,7 процентов

Очередной денежный год

Данный показатель установлен в целях реализации Указа Президента Русской Федерации от 7.05.2012 № 597 «О мероприятиях по реализации гос социальной политики»







1-й год планового 5. Оценка влияния изменения объема финансирования на изменение значений целевых показателей эффективности реализации Государственной программы, подпрограмм периода

85 процентов

1-й год планового периода

85 процентов

1-й год планового периода







2-й год планового периода

90 процентов

2-й год планового периода

90 процентов

2-й год планового периода







3-й год планового периода

95 процентов

3-й год планового периода

95 процентов

3-й год планового периода







4-й год планового периода



100 процентов

4-й год планового периода



100 процентов

4-й год планового периода






Толика 5. Оценка влияния изменения объема финансирования на изменение значений целевых показателей эффективности реализации Государственной программы, подпрограмм учреждений общественного обслуживания, объекты неподвижного имущества

которых требуют проведения серьезного

ремонта, от полного количества учреждений общественного

обслуживания,

подведомственных Министерству социальной

защиты населения Столичной области (процент)

Очередной денежный год

26 процентов

Очередной денежный год

26 процентов

Очередной денежный год

При 5. Оценка влияния изменения объема финансирования на изменение значений целевых показателей эффективности реализации Государственной программы, подпрограмм уменьшении экономных ассигнований на ремонт муниципальных учреждений общественного обслуживания, подведомственных Министерству социальной защиты населения Столичной области, уменьшатся объемы ремонтных работ без уменьшения количества построек и сооружений.


Экономии экономных средств не будет.

В текущее время общая 5. Оценка влияния изменения объема финансирования на изменение значений целевых показателей эффективности реализации Государственной программы, подпрограмм потребность денег на проведение ремонтных работ составляет

3 000 000




1-й год планового периода

25,5 процентов

1-й год планового периода

25,5 процентов

1-й год планового периода







2-й год планового периода

25 процентов

2-й год планового периода

25 процентов

2-й год планового периода







3-й год планового периода

24,5 процентов

3-й год планового 5. Оценка влияния изменения объема финансирования на изменение значений целевых показателей эффективности реализации Государственной программы, подпрограмм периода

24,5 процентов

3-й год планового периода







4-й год планового периода



24 процентов

4-й год планового периода



24 процентов

4-й год планового периода






Уровень обеспеченности подведомственных Министерству социальной защиты населения Столичной области учреждений общественного обслуживания с неизменным проживанием людей автономными источниками 5. Оценка влияния изменения объема финансирования на изменение значений целевых показателей эффективности реализации Государственной программы, подпрограмм электроснабжения

Очередной денежный год

98 процентов

Очередной денежный год

98 процентов

Очередной денежный год

По состоянию на 31.12.2013 муниципальные учреждения общественного обслуживания с неизменным проживанием людей обеспечены автономными источниками электроснабжения.

Экономии экономных средств не будет




1-й год планового периода

100 процентов

1-й год планового периода

100 процентов

1-й год 5. Оценка влияния изменения объема финансирования на изменение значений целевых показателей эффективности реализации Государственной программы, подпрограмм планового периода




2-й год планового периода

100 процентов

2-й год планового периода

100 процентов

2-й год планового периода




3-й год планового периода

100 процентов

3-й год планового периода

100 процентов

3-й год планового периода




4-й год планового периода



100 процентов

4-й год планового периода



100 процентов

4-й год планового периода



Толика авто транспорта 5. Оценка влияния изменения объема финансирования на изменение значений целевых показателей эффективности реализации Государственной программы, подпрограмм подведомственных Министерству социальной защиты населения

Столичной области учреждений общественного

обслуживания, требующего подмены, от

полного количества тс учреждений общественного обслуживания (процент)

Очередной денежный год

53 процентов

Очередной денежный год

53 процентов

Очередной денежный год

При понижении экономных ассигнований количество раз в год 5. Оценка влияния изменения объема финансирования на изменение значений целевых показателей эффективности реализации Государственной программы, подпрограмм приобретаемых для муниципальных учреждений общественного обслуживания, подведомственных Министерству социальной защиты населения Столичной области, сократится на 3 автомобиля при средней цены 750,0 тыс. рублей

Авто парк муниципальных учреждений общественного обслуживания, подведомственных Министерству социальной защиты населения 5. Оценка влияния изменения объема финансирования на изменение значений целевых показателей эффективности реализации Государственной программы, подпрограмм составляет 685 единиц.

При средней нормативной эксплуатации авто транспорта 5-7 лет потребность в каждогодней подмене составляет около 100 единиц.

Процент износа авто парка составляет более 50 процентов.

Экономии денег не будет.




1-й год планового периода

50 процентов

1-й год 5. Оценка влияния изменения объема финансирования на изменение значений целевых показателей эффективности реализации Государственной программы, подпрограмм планового периода

50 процентов

1-й год планового периода




2-й год планового периода

49 процентов

2-й год планового периода

49 процентов

2-й год планового периода




3-й год планового периода

48,5 процентов

3-й год планового периода

48,5 процентов

3-й год планового периода




4-й год планового периода



48 процентов

4-й год планового периода



48 процентов

4-й год планового периода



Количество социально 5. Оценка влияния изменения объема финансирования на изменение значений целевых показателей эффективности реализации Государственной программы, подпрограмм нацеленных некоммерческих организаций Столичной области, получающих субсидии на финансирование части расходов, связанных с воплощением уставной деятельности, направленной на решение соц заморочек (единицы)

Очередной денежный год

6 единиц

Очередной денежный год

6 единиц

Очередной денежный год

Уменьшение объемов финансирования 5. Оценка влияния изменения объема финансирования на изменение значений целевых показателей эффективности реализации Государственной программы, подпрограмм на поддержку социально нацеленных некоммерческих организаций Столичной области, будет содействовать уменьшению объемов предоставляемой субсидии







1-й год планового периода

8 единиц

1-й год планового периода

8 единиц

1-й год планового периода










2-й год планового периода

10 единиц

2-й год планового периода

10 единиц

2-й год планового периода










3-й год планового 5. Оценка влияния изменения объема финансирования на изменение значений целевых показателей эффективности реализации Государственной программы, подпрограмм периода

10 единиц

3-й год планового периода

10 единиц

3-й год планового периода










4-й год планового периода



10 единиц

4-й год планового периода



10 единиц

4-й год планового периода













5-obraz-vlasti-v-mednom-vsadnike-andrej-borisovich-mednij-vsadnik.html
5-obrazovanie-kogda-i-kakie-uchebnie-zavedeniya-okonchili-nomera-diplomov-specialnost-po-diplomu-kvalifikaciya-po-diplomu.html
5-obrazovatelnie-tehnologii-i-p-klimov-istoriya-otechestvennogo-gosudarstva-i-prava.html